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Auditoría y Control Interno [Impreso]

Por: Colaborador(es): Tipo de material: TextoTextoIdioma: Es Detalles de publicación: España - Madrid Cultural S.A. 2006Edición: 1a ediciónDescripción: 637páginas. Cuadros, Figuras, Tablas., 1 Ej Abancay 1 Ej. Andahuaylas 1 Ej. Cusco 20.2 x 27.1 cmISBN:
  • 8480558709
Tema(s): Clasificación CDD:
  • 657.45 A31 2005
Contenidos:
Los Principios y Normas de Contabilidad.-- La Auditoría de los Estados Financieros.-- Fases de una Auditoría.-- Papeles de Trabajo.-- Inmovilizado Inmaterial.-- Inmovilizado Material.-- Inmovilizado Financiero.-- Existencias.-- Cuentas por Cobrar.-- Inversiones Financieras Temporales, Caja, Bancos y Pasivos Bancarios.-- Fondos Propios. -- Provienes para riesgos y gastos. -- Cuentas por pagar. -- Administración públicas. -- Sociedades del grupo y otras partes relacionadas. -- Ajustes por periodificación. -- Periodifiación y ganancias. -- Fraudes y errores. -- Auditores de empresas. -- Información de auditoria de los estados financieros. -- Control interno.
Resumen: El presente libro trata del tema auditoria y control interno analiza por las distintas áreas específicas de los estados financieros
Lista(s) en las que aparece este ítem: CONTABILIDAD AVANZADA "GRUPO D" LUCERO | Nuevos ingresos
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Tipo de ítem Biblioteca actual Colección Signatura topográfica Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Libros Libros Biblio. Andahuaylas UTEA E.P. Contabilidad 657.45 A31 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) Available BAND16110007
Libros Libros Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) E.P. Contabilidad 657.45 A31 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) Available BABA18020450
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo E.P. Contabilidad 657.45 A31 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) Available BCUS16090207

Los Principios y Normas de Contabilidad.-- La Auditoría de los Estados Financieros.-- Fases de una Auditoría.-- Papeles de Trabajo.-- Inmovilizado Inmaterial.-- Inmovilizado Material.-- Inmovilizado Financiero.-- Existencias.-- Cuentas por Cobrar.-- Inversiones Financieras Temporales, Caja, Bancos y Pasivos Bancarios.-- Fondos Propios. -- Provienes para riesgos y gastos. -- Cuentas por pagar. -- Administración públicas. -- Sociedades del grupo y otras partes relacionadas. -- Ajustes por periodificación. -- Periodifiación y ganancias. -- Fraudes y errores. -- Auditores de empresas. -- Información de auditoria de los estados financieros. -- Control interno.

El presente libro trata del tema auditoria y control interno analiza por las distintas áreas específicas de los estados financieros

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