Auditoría y Control Interno [Impreso]
Tipo de material: TextoIdioma: Es Detalles de publicación: España - Madrid Cultural S.A. 2006Edición: 1a ediciónDescripción: 637páginas. Cuadros, Figuras, Tablas., 1 Ej Abancay 1 Ej. Andahuaylas 1 Ej. Cusco 20.2 x 27.1 cmISBN:- 8480558709
- 657.45 A31 2005
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.45 A31 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Available | BAND16110007 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.45 A31 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Available | BABA18020450 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.45 A31 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Available | BCUS16090207 |
Los Principios y Normas de Contabilidad.-- La Auditoría de los Estados Financieros.-- Fases de una Auditoría.-- Papeles de Trabajo.-- Inmovilizado Inmaterial.-- Inmovilizado Material.-- Inmovilizado Financiero.-- Existencias.-- Cuentas por Cobrar.-- Inversiones Financieras Temporales, Caja, Bancos y Pasivos Bancarios.-- Fondos Propios. -- Provienes para riesgos y gastos. -- Cuentas por pagar. -- Administración públicas. -- Sociedades del grupo y otras partes relacionadas. -- Ajustes por periodificación. -- Periodifiación y ganancias. -- Fraudes y errores. -- Auditores de empresas. -- Información de auditoria de los estados financieros. -- Control interno.
El presente libro trata del tema auditoria y control interno analiza por las distintas áreas específicas de los estados financieros
No hay comentarios en este titulo.