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Administración de Riegos E.R.M. y la Auditoria Interna Estupiñán Gaitán, Rodrigo [Texto Impreso]
Tipo de material:![Texto](/opac-tmpl/lib/famfamfam/BK.png)
- 9789586484343
- 657.1 E92 2006
Contenidos:
Resumen: El presente libro trata de una Auditoría Integral, tales como el control interno, cumplimiento de una gestión Financiera.
Gobierno Corportivo.-- Mapa de Riesgos.-- Comités de Auditoría.-- Lista y Cuestionarios de control.-- Normas internacionales de auditoría interna
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.1 E92 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | BAND16120461 | |||
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Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.45 E92 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | BCUS16080353 | ||
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Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.45 E92 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | BCUS16080354 |
Gobierno Corportivo.-- Mapa de Riesgos.-- Comités de Auditoría.-- Lista y Cuestionarios de control.-- Normas internacionales de auditoría interna
El presente libro trata de una Auditoría Integral, tales como el control interno, cumplimiento de una gestión Financiera.
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