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Control Interno y Administración de Riesgo en la Gestión Pública : Aplicación de Normas y Metodologías para la Implementación y Evaluación del Sistema de Control Interno / Marco Antonio Argandoña Dueñas [Impreso]

Por: Tipo de material: TextoTextoIdioma: Es Detalles de publicación: Lima - Perú Marketing Consultores S.A. 2010Edición: 1a ediciónDescripción: 1022 páginas. Tablas, Modelos de Cédulas y formatos, 11 Ejem. en Cusco 17.1 x 24.4 cmISBN:
  • 9786124575525
Tema(s): Clasificación CDD:
  • 352.35 A69
Contenidos:
Gestión pública por resultados. -- El control gubernamental. --Introducción a las normas de control interno. -- Marco conceptual de la estructura de control. -- Ambiente de control. -- Evaluación de riesgos. -- Actividades de control. -- Información y comunicación. -- Supervisión y monitoreo. -- Mejores prácticas en control interno. -- Administración de riesgo gubernamental visión general. -- Objetivos, alcances, aplicación y definiciones adicionales de la administración de riesgos. -- Proceso de administración de riesgos. -- Implementación de control interno. -- Planificación de la implementación del control interno. -- Formulación del informe de diagnóstico del sistema de control interno. -- Formulación del plan de implementación del sistema de control interno. -- Ejecución de la implementación del sistema de control interno. -- Evaluación de control interno marco conceptual y planeamiento. -- Evaluación del control interno ejecución. -- Evaluación de sistema de control informe. --
Resumen: Este libro brinda definiciones y metodologías de las diversas disposiciones legales y técnicas en materia de control interno y gestión de riesgos, así como, sendos estándares y mejores prácticas internacionales.
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Libros Libros Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) E.P. Contabilidad 352.35 A69 2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) ej.1 Disponible BABA21080131
Libros Libros Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) E.P. Contabilidad 352.35 A69 2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) ej.2 Disponible BABA21080132
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo E.P. Contabilidad 657.45 A69 2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) ej.1 Disponible BCUS16100182
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo E.P. Contabilidad 657.45 A69 2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) ej.2 Disponible BCUS16100183
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo E.P. Contabilidad 657.45 A69 2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) ej.3 Disponible BCUS16100184
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo E.P. Contabilidad 657.45 A69 2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) ej.4 Disponible BCUS16100185
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo E.P. Contabilidad 657.45 A69 2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) ej.5 Disponible BCUS16100186
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo E.P. Contabilidad 657.45 A69 2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) ej.6 Disponible BCUS16100187
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo E.P. Contabilidad 657.45 A69 2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) ej.7 Disponible BCUS18030309
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo E.P. Contabilidad 657.45 A69 2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) ej.8 Disponible BCUS18030850
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo E.P. Contabilidad 657.45 A69 2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) ej.9 Disponible BCUS18030851
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo E.P. Contabilidad 657.45 A69 2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) ej.10 Disponible BCUS18030852
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo E.P. Contabilidad 657.45 A69 2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) ej.11 Disponible BCUS18030853

Gestión pública por resultados. -- El control gubernamental. --Introducción a las normas de control interno. -- Marco conceptual de la estructura de control. -- Ambiente de control. -- Evaluación de riesgos. -- Actividades de control. -- Información y comunicación. -- Supervisión y monitoreo. -- Mejores prácticas en control interno. -- Administración de riesgo gubernamental visión general. -- Objetivos, alcances, aplicación y definiciones adicionales de la administración de riesgos. -- Proceso de administración de riesgos. -- Implementación de control interno. -- Planificación de la implementación del control interno. -- Formulación del informe de diagnóstico del sistema de control interno. -- Formulación del plan de implementación del sistema de control interno. -- Ejecución de la implementación del sistema de control interno. -- Evaluación de control interno marco conceptual y planeamiento. -- Evaluación del control interno ejecución. -- Evaluación de sistema de control informe. --

Este libro brinda definiciones y metodologías de las diversas disposiciones legales y técnicas en materia de control interno y gestión de riesgos, así como, sendos estándares y mejores prácticas internacionales.

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